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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估沖紅以后。結(jié)轉(zhuǎn)損益,管理費(fèi)用暫估是負(fù)數(shù)。導(dǎo)致利潤(rùn)表管理費(fèi)用也是負(fù)數(shù),請(qǐng)問這個(gè)怎么處理?
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速問速答同學(xué)您好,紅沖會(huì)出現(xiàn)這種情況的,是正常的
2023 01/04 17:01
84784959
2023 01/04 17:02
那為什么利潤(rùn)表中管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?
易 老師
2023 01/04 17:08
同學(xué)您好,紅沖金額超過發(fā)生額
84784959
2023 01/04 17:10
余額表中,管理費(fèi)用余額在借方,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
2023 01/04 17:12
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的,這樣就余額結(jié)平損益才準(zhǔn)確
84784959
2023 01/04 17:12
老師分錄怎么做。
易 老師
2023 01/04 17:16
同學(xué)您好,借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
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