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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,21年年底有暫估了一筆成本,發(fā)票是22.12月收到的,這個(gè)有什么影響嘛
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速問速答你好,那你匯算清潔的時(shí)候怎么做的?
2023 01/04 10:20
84785005
2023 01/04 10:20
我也不清楚,我是后半年接管的帳
郭老師
2023 01/04 10:26
你好,那你看下去年的匯算清繳。有調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
2023 01/04 10:26
如果沒有的話,你直接把這個(gè)收到的發(fā)票放到去年暫估的憑證后面。
84785005
2023 01/04 10:30
老師,如果有調(diào)整的話,是不是在我標(biāo)注的這個(gè)地方有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/04 10:31
哦,在30欄里面填寫的,不是在這里。
84785005
2023 01/04 10:34
是這里嗎
郭老師
2023 01/04 10:37
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785005
2023 01/04 10:38
那匯算清繳沒調(diào)增,我就把收到的這張發(fā)票正常放到憑證后面就行哈
84785005
2023 01/04 10:39
老師,那如果21年已經(jīng)暫估,在匯算清繳之前就收到了這張發(fā)票,這個(gè)用操作什么嗎
郭老師
2023 01/04 10:40
好,對(duì)的,是的,暫估和發(fā)票一樣的,你可以把這個(gè)發(fā)票放到之前的記賬憑證后面,也可以紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
84785005
2023 01/04 10:41
這樣怎么做分錄呢
郭老師
2023 01/04 10:43
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年都損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84785005
2023 01/04 10:46
其實(shí)是一樣的,不用調(diào)整啊,這個(gè)
郭老師
2023 01/04 10:49
你好,那你之前賬上提現(xiàn)了暫估嗎?
郭老師
2023 01/04 10:50
賬上提現(xiàn)了暫估,現(xiàn)在收到了發(fā)票,你不在紅沖暫估體現(xiàn)收到發(fā)票這一個(gè)業(yè)務(wù)動(dòng)不?
84785005
2023 01/04 10:54
這是暫估的那個(gè)憑證,暫估字字眼只在摘要上體現(xiàn)了,這個(gè)憑證還沒打印裝訂,現(xiàn)在我只需要把摘要改下就行吧
郭老師
2023 01/04 10:55
可以的,可以這么做的。
84785005
2023 01/04 10:57
老師,如果年底暫估,在匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,,這個(gè)在賬務(wù)或者稅務(wù)上又該怎么操作呢
郭老師
2023 01/04 10:58
實(shí)際與業(yè)務(wù)的賬上不用調(diào)整在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785005
2023 01/04 11:01
后來再收到發(fā)票的話用操作什么嗎
郭老師
2023 01/04 11:03
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。需要納稅調(diào)減、匯算清繳的時(shí)候。
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