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跨月作廢的發(fā)票分錄怎么做

84784990| 提問時間:2023 01/03 16:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,借:應收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅金應交增值稅負數(shù)。
2023 01/03 16:50
84784990
2023 01/03 17:11
老師,當時收的時候不是應收賬款進來的,是銀行存款
易 老師
2023 01/03 17:19
是的沒錯, 是這樣的
84784990
2023 01/03 17:22
老師,我要是做應收賬款紅字的話,還需要單獨給他設置一個明細科目么,怎么能讓賬目平衡呢
易 老師
2023 01/03 17:24
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784990
2023 01/03 17:41
那要是應收賬款紅字的話,我總賬能平么,你的意思是這張憑證應收我不需要入賬對么
易 老師
2023 01/03 17:46
不需要單獨給他設置一個明細科目,原科目紅沖負數(shù)
84784990
2023 01/03 17:52
明白了,是不是做紅字借,應收賬款紅字,貸營業(yè)收入紅字,應交稅費紅字。再做一個新憑證借應收賬款,貸營業(yè)收入,應交稅費
易 老師
2023 01/03 17:59
是的沒錯, 是這樣的
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