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跨月作廢的發(fā)票分錄怎么做

84784990| 提問時間:2023 01/03 16:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
2023 01/03 16:50
84784990
2023 01/03 17:11
老師,當(dāng)時收的時候不是應(yīng)收賬款進(jìn)來的,是銀行存款
易 老師
2023 01/03 17:19
是的沒錯, 是這樣的
84784990
2023 01/03 17:22
老師,我要是做應(yīng)收賬款紅字的話,還需要單獨(dú)給他設(shè)置一個明細(xì)科目么,怎么能讓賬目平衡呢
易 老師
2023 01/03 17:24
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784990
2023 01/03 17:41
那要是應(yīng)收賬款紅字的話,我總賬能平么,你的意思是這張憑證應(yīng)收我不需要入賬對么
易 老師
2023 01/03 17:46
不需要單獨(dú)給他設(shè)置一個明細(xì)科目,原科目紅沖負(fù)數(shù)
84784990
2023 01/03 17:52
明白了,是不是做紅字借,應(yīng)收賬款紅字,貸營業(yè)收入紅字,應(yīng)交稅費(fèi)紅字。再做一個新憑證借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
易 老師
2023 01/03 17:59
是的沒錯, 是這樣的
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