問題已解決
老師您好,這張發(fā)票銷售折讓怎么做賬呢?
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速問速答你好,你下面的那賬務(wù)處理可以的。
2023 01/03 11:46
郭老師
2023 01/03 11:46
如果這個庫存商品已經(jīng)銷售出去,你需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784950
2023 01/03 11:47
好的呢,謝謝老師
郭老師
2023 01/03 11:47
不用客氣,工作愉快。
84784950
2023 01/03 11:49
老師,還有就是我告訴賣車的,,開了機動車發(fā)票,是自己公司開給自己公司的,這個要怎么做賬呢?
郭老師
2023 01/03 11:49
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值銷項,
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
84784950
2023 01/03 11:56
就相當(dāng)于又購進(jìn)又銷售是吧
郭老師
2023 01/03 11:58
你好,不是,是減少了你的成本,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784950
2023 01/03 16:22
老師,麻煩您給看下是這樣嗎
郭老師
2023 01/03 16:23
那你開發(fā)票的時候增加了一部分利潤嗎?你不用增加利潤的,直接按照你購入的來開就可以的。
84784950
2023 01/03 16:28
老師,有一點點利潤的,發(fā)票9月就已經(jīng)開過了,現(xiàn)在要怎么解決呢?
郭老師
2023 01/03 16:29
那你直接按照你上面寫的來做就可以了,不用修改了,你增加了利潤也不需要多交稅的。
84784950
2023 01/03 16:33
嗯嗯,還有就是這個分錄進(jìn)項是不是不用錄?。恳驗殇浟说脑捹~上進(jìn)項稅就比申報表(實際抵扣的進(jìn)項稅)多了
郭老師
2023 01/03 16:35
需要的,因為你有一個銷項,有兩個進(jìn)項,你只需要抵扣一次就可以的。
84784950
2023 01/03 17:12
老師,不好意思再麻煩您下,就是我錄了后進(jìn)項稅多了,銷項又是9月的,必須得錄在9月,但是這張發(fā)票又沒有在9月勾選,這要怎么處理呢
郭老師
2023 01/03 17:13
你好,沒有勾選的做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。
84784950
2023 01/03 17:23
這樣的嗎?抵扣后怎么沖銷老師?
郭老師
2023 01/03 17:25
可以的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費待抵扣。
84784950
2023 01/03 18:00
老師,那這個月把發(fā)票抵扣后就直接轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅了,就不用做購進(jìn)的分錄了是嗎,因為在前面就已經(jīng)做了購進(jìn)和銷售了是這樣嗎
郭老師
2023 01/03 18:01
可以的,可以這么做的。
84784950
2023 01/03 18:05
好的,,感謝您老師,,今天麻煩您了
郭老師
2023 01/03 18:06
不用客氣,工作愉快。
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