問題已解決

請問老師我們買了設(shè)備,已經(jīng)安裝好了,但是發(fā)票沒到齊,我怎么入賬折舊呢

84785008| 提問時(shí)間:2023 01/01 16:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/01 16:16
易 老師
2023 01/01 16:17
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
易 老師
2023 01/01 16:18
同學(xué)您好,可以根據(jù)付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調(diào)入賬價(jià)值,重新確定折舊額即可
易 老師
2023 01/01 16:18
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,次月借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
84785008
2023 01/01 16:20
總共是240萬的價(jià)款,現(xiàn)在到了200萬,我就直接按啊240萬入固定資產(chǎn)賬嗎,根據(jù)240萬計(jì)算折舊嗎
易 老師
2023 01/01 16:26
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785008
2023 01/01 16:27
那剩余的40萬發(fā)票到了我怎么做賬呢
易 老師
2023 01/01 16:31
到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的
84785008
2023 01/01 16:36
好的明白了,謝謝
易 老師
2023 01/01 17:09
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