問題已解決

老師,之前沒用過金蝶軟件,剛開始用的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)怎么入? 應(yīng)收好多人的賬 怎么按二級明細(xì)入起初?

84784982| 提問時(shí)間:2022 12/31 18:53
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,如果不啟用往來的話,可以直接設(shè)置明細(xì)科目,記入應(yīng)收賬款。如果啟用往來的話,需要把應(yīng)收賬款設(shè)置為按客戶進(jìn)行輔助核算,來做應(yīng)收的期初處理。
2022 12/31 18:55
84784982
2022 12/31 19:08
那其他數(shù)據(jù)呢? 銀行卡 庫存商品 啥的 數(shù)據(jù)怎么入 ?直接按我實(shí)際的數(shù)據(jù)錄入?還是得借貸平衡?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:12
同學(xué)你好,其他數(shù)據(jù),銀行存款按開戶行設(shè)置明細(xì)科目,庫存商品,如果不啟用進(jìn)銷存,就按商品名稱設(shè)置明細(xì)科目,如果啟用進(jìn)銷存,庫存商品就按物料進(jìn)行輔助核算。直接按實(shí)際的數(shù)據(jù)錄入,最后還得借貸平衡的。
84784982
2022 12/31 19:15
老師例如 我賣二手車的,我現(xiàn)在 有10 臺車 一共100萬, 不用進(jìn)銷存,我?guī)齑嫔唐菲诔跞?00, 那我代方入什么科目100 萬?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:18
同學(xué)你好,貸方可以入實(shí)收資本,或者其他應(yīng)付款-股東姓名。
84784982
2022 12/31 19:26
老師 是不是就是期初我按數(shù)據(jù) 分類入, 到最后 什么銀行卡 庫存商品 待分配利潤 應(yīng)收 應(yīng)付款,最后的總金額 都入道實(shí)收資本里就行?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:49
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
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