問題已解決

老師,我們是購買方,發(fā)票我們已經(jīng)認證了,開具了增值稅紅字信息表給對方,然后對方開了紅字發(fā)票了,接著我們是應該這么做賬對嗎?

84785000| 提問時間:2022 12/31 15:26
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:庫存商品 負數(shù)????? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2022 12/31 15:28
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