問題已解決

老師 您好 想問下 假如單位利潤總額350萬 那交企業(yè)所得稅的話 100萬*2.5% 100-300萬*5% 那350萬的50萬 應(yīng)該按百分之多少交企業(yè)所得稅呢 謝謝

84785023| 提問時間:2022 12/30 19:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!超過300萬就不是小微企業(yè)了,350全額按照25%交所得稅了
2022 12/30 19:27
84785023
2022 12/30 19:30
老師 高新企業(yè)也是這樣嗎 現(xiàn)在高新證還沒有下來 但是已經(jīng)公示了 科技創(chuàng)新局在今年10月給了編號(可以在2022.1-2022.12月研發(fā)費用加計100%扣除了)但是需要在申報2022年稅務(wù)年報的時候用 第四季度申報企業(yè)所得稅 暫時用不了
丁小丁老師
2022 12/30 19:35
您好!證書在所得稅匯算清繳前能下來就行,已經(jīng)有編號了,只是證書還沒下,沒事的,你可以按照15%交企業(yè)所得稅
84785023
2022 12/30 19:38
老師 那我申報第四季度企業(yè)所得稅的時候 怎么樣可以選擇15%呢 有填編號的位置嗎 還是怎么做呢
丁小丁老師
2022 12/30 19:43
您好!去年你們是高企,今年第四季度還是按高企的來,如果最后不是高企了,那匯算清繳會調(diào)增
84785023
2022 12/30 19:45
老師 您的意思是要是利潤超過300萬 系統(tǒng)會自動按15%的稅率計算企業(yè)所得稅嗎 去年不太清楚是不是高企 今年12月公示的高新 就是證沒有下來 編號是今年10月科技創(chuàng)新局給的
丁小丁老師
2022 12/30 19:53
您好!那四季度不會按15%來算,匯算清繳再退稅吧
84785023
2022 12/30 19:57
哦哦 老師 那就是按25%來哈
丁小丁老師
2022 12/30 19:59
您好!是的,等匯算清繳時把證書編號寫上,就會按照15%來計算了
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