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老師,增值稅每個科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,
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速問速答同學(xué)你好,實(shí)際操作中,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。
2022 12/29 21:20
84784975
2022 12/29 21:21
老師,申報表上留底金額比賬上金額少幾百,怎么處理呢
王雁鳴老師
2022 12/29 21:26
同學(xué)你好,把賬上多出的幾百做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
84784975
2022 12/29 21:27
老師,每個月不結(jié)轉(zhuǎn)計提那怎么知道交多少稅呢,自己算,算完后直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
84784975
2022 12/29 21:27
直接計入營業(yè)外支出可以嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:27
同學(xué)你好,是的,自己計算一下就行了。
84784975
2022 12/29 21:28
然后每年結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:28
同學(xué)你好,直接計入營業(yè)外支出也可以的。每年結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84784975
2022 12/29 21:29
就把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出可以吧,
王雁鳴老師
2022 12/29 21:33
同學(xué)你好,就把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以的。
84784975
2022 12/29 21:34
老師,每年年末轉(zhuǎn)一次,是增值稅期末無余額嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:36
同學(xué)你好,不一定的,如果有需要繳納的增值稅,或者有留抵稅額的話,增值稅期末就有余額的。
84784975
2022 12/29 21:39
老師之前財務(wù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,這個月有開票,期末怎么處理啊,而且之前有留底
王雁鳴老師
2022 12/29 21:53
同學(xué)你好,這個月底可以結(jié)轉(zhuǎn)下了,如果有留抵的話,把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目里就行了。
84784975
2022 12/29 21:54
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否要轉(zhuǎn)呢
王雁鳴老師
2022 12/29 21:55
同學(xué)你好,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話,也是要轉(zhuǎn)的。
84784975
2022 12/29 21:57
老師你看我這上面有個加計抵減期初有個余額,這個怎么處理呢
王雁鳴老師
2022 12/29 21:59
同學(xué)你好,這個暫時可以先不處理,因?yàn)楫吘箾]有抵扣掉。
84784975
2022 12/29 22:01
老師,未交增值稅期末貸方余額為負(fù)數(shù)是不是代表有留底
王雁鳴老師
2022 12/29 22:02
同學(xué)你好,是的,這種情況下,代表有留抵。
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