問題已解決

老師 公司是小規(guī)模納稅人7月份給客戶開了增值稅專票 客戶在八月份的時候說名稱錯誤 當時公司給開具了正確的發(fā)票又寄給了客戶 但8月底收到那份錯的的專票后忘記開紅字發(fā)票了 現在該怎么處理

84785030| 提問時間:2022 12/29 18:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 現在開紅字發(fā)票就可以
2022 12/29 18:30
84785030
2022 12/29 18:33
四季度未開票現在開出一份紅字發(fā)票 那稅額怎么辦
樸老師
2022 12/29 18:35
現在趕緊開不就可以了嗎 你紅沖了不就可以了嗎 現在不是還沒結束嗎
84785030
2022 12/29 18:52
我就是沒明白 ?四季度沒開發(fā)票 現在開一份紅字發(fā)票 那紅字發(fā)票產生的稅額 怎么處理 ?辦手續(xù)退回來嗎
樸老師
2022 12/30 07:25
不是退回來 你開通負數申報 然后直接申報負數 這樣沖減23年1月的收入和銷項稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~