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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司前兩個月有金額較大的技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是沒有成本發(fā)票,這個月成本發(fā)票回來了,之前那幾個月月末結(jié)轉(zhuǎn)咋辦?暫估還是咋做?現(xiàn)在這月回來成本發(fā)票了,但是沒有收入了。
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速問速答之前的應(yīng)該暫估,然后現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
2022 12/29 16:24
84784971
2022 12/29 16:26
具體的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做?開出的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 12/29 16:26
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784971
2022 12/29 16:27
不太懂,老師
郭老師
2022 12/29 16:31
你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,這個理解不了嗎?那借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個理解嗎?
84784971
2022 12/29 16:32
貸方不是應(yīng)該是是勞務(wù)成本嗎?
郭老師
2022 12/29 16:33
你好,那你之前做了勞務(wù)成本嗎?那你做了的時候,你也沒跟我說你做了。
84784971
2022 12/29 16:35
就是不知道到底正確的是咋做?
郭老師
2022 12/29 16:38
你好,當(dāng)月直接有收入的,你不用做勞務(wù)成本了,直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估就可以了,如果你當(dāng)月發(fā)生了成本沒有收入,你才做的勞務(wù)成本里面過渡一下的。
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