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我們9月份交的物業(yè)費(fèi),三年期,20000,怎么做賬? 12月收到專票,怎么做賬?

84784988| 提問時(shí)間:2022 12/29 11:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 然后 每月攤銷
2022 12/29 11:39
84784988
2022 12/29 11:52
9月份做賬 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20000,貸銀行存款20000 再每月攤銷 12月份收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵稅,該怎么做?調(diào)賬嗎?
樸老師
2022 12/29 11:57
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷 收到發(fā)票之后才入賬攤銷 沒有發(fā)票先計(jì)入往來
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