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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們9月份交的物業(yè)費(fèi),三年期,20000,怎么做賬? 12月收到專票,怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
然后
每月攤銷
2022 12/29 11:39
84784988
2022 12/29 11:52
9月份做賬 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20000,貸銀行存款20000 再每月攤銷
12月份收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵稅,該怎么做?調(diào)賬嗎?
樸老師
2022 12/29 11:57
同學(xué)你好
借費(fèi)用科目
貸累計(jì)攤銷
收到發(fā)票之后才入賬攤銷
沒有發(fā)票先計(jì)入往來
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