問題已解決

老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務(wù)開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務(wù)局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個點的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額?,F(xiàn)在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?

84785017| 提問時間:2022 12/25 12:57
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你之前報的九個點,,你紅沖,報稅也要按照負數(shù)9個點去申報才能對上
2022 12/25 13:04
84785017
2022 12/25 13:17
老師報十月份增值稅的時候報的九個點的。
venus老師
2022 12/25 13:26
那你作廢發(fā)票也要按9個點申報就對上了
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