問題已解決

你好,老師我前期因為員工有罰款,計提時我把罰款的部分也一起計提了,罰款我就直接入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要把多計提的,也就是罰款的部分沖銷了 憑證應(yīng)該怎么處理呢。謝謝老師

84784997| 提問時間:2022 12/24 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù),然后你把這個營業(yè)外收入的也紅沖了。
2022 12/24 09:01
84784997
2022 12/24 09:06
營業(yè)外收入也是借方紅沖的吧
郭老師
2022 12/24 09:11
你好,營業(yè)外收入是貸方負數(shù)。
84784997
2022 12/24 09:41
麻煩老師,做分錄給我看下 我怎么做都不平,謝謝老師了
郭老師
2022 12/24 09:44
你罰款的時候怎么做的?借應(yīng)付職工薪酬工資貸營業(yè)外收入嗎?如果是的話, 借應(yīng)付職工薪酬工資,負數(shù) 貸營業(yè)外收入,負數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用。負數(shù) 完整的就是這個。
84784997
2022 12/24 09:56
是的,我是這么做的,但是做兩筆應(yīng)付職工薪酬工資一正一負不是沒沖銷嗎?老師
郭老師
2022 12/24 09:58
借管理費用 應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬工資100, 貸銀行存款80 營業(yè)外收入20
郭老師
2022 12/24 09:58
借應(yīng)付職工薪酬工資,負數(shù)20 貸營業(yè)外收入,負數(shù)20 借應(yīng)付職工薪酬工資,20 借管理費用。負數(shù)20
郭老師
2022 12/24 09:59
你好 看下還有余額嗎。
84784997
2022 12/24 10:06
還是不對呢 應(yīng)付職工薪酬工資和管理費用工資他兩科目還存在差額,實際上他兩人是不存在差額的呀
郭老師
2022 12/24 10:08
你多計提了20,你不知道嗎?你應(yīng)該計提80
郭老師
2022 12/24 10:08
如果你想計提10”的話,這個管理費用不動的情況下,做營業(yè)外收入就可以的,不用改。
84784997
2022 12/24 10:12
對啊,我實際應(yīng)該提1000元 ,但是我多計提了2000元,存在的差額不就是1000元嗎?但是分錄怎么做都不平,我就應(yīng)該把多的1000元沖了呀。
郭老師
2022 12/24 10:12
你好,怎么會不平呢?你應(yīng)該計提100,然后實際應(yīng)該是80 然后你紅充了20不就可以啦 那個不平 你說 我改
郭老師
2022 12/24 10:13
借管理費用 應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬工資100, 貸銀行存款80 營業(yè)外收入20 借應(yīng)付職工薪酬工資,負數(shù)20 貸營業(yè)外收入,負數(shù)20 借應(yīng)付職工薪酬工資,20 借管理費用。負數(shù)20 那個不平 實際工資就應(yīng)該是80,你應(yīng)該按照八十來計提啊,然后你按照100計提的話,不就是多計提了20,你紅沖最后一個分錄不就是紅沖的嗎 y
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