問題已解決

12月底,我司向購貨方開了40萬元發(fā)票,貨款在12月入賬,但是進(jìn)項票,在2023年1月,這如何操作?

84785038| 提問時間:2022 12/22 18:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是想要抵扣增值稅還是所得稅的,如果是所得稅的話,你在12月份暫估就行。
2022 12/22 18:27
84785038
2022 12/22 18:28
增值稅我知道待抵扣,只能在2023年沖,2022年我根據(jù)送貨單入成本,是吧
郭老師
2022 12/22 18:33
對的,是的,是這么做的。
84785038
2022 12/22 18:55
有沒有稅務(wù)風(fēng)險?畢竟平時沒怎么交增值稅,一下交了那么多。
郭老師
2022 12/22 19:01
你看一下你的記錄稅負(fù)高嗎?如果太高的話不行。
84785038
2022 12/22 19:04
就是很高,平時增值稅也就5千左右,突然來5-6萬,明年一年的增值稅都交完了
郭老師
2022 12/22 19:10
你好,那不行的,容易預(yù)警。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~