問(wèn)題已解決

老師,我的負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)正數(shù),要改哪才平行報(bào)表

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/22 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款、貸其他應(yīng)付款、調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2022 12/22 14:22
84785019
2022 12/22 14:25
你看負(fù)債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)可以嗎?要調(diào)哪些,數(shù)據(jù)怎么填
郭老師
2022 12/22 14:27
他那邊需要看你申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?如果他不看你申報(bào)的數(shù)據(jù)的話(huà),你可以自己調(diào)整的 最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),你的利潤(rùn)是盈利的
84785019
2022 12/22 14:28
不看申報(bào)數(shù)據(jù) 財(cái)表怎么填 寫(xiě)一下數(shù)據(jù)給我 我不是很懂
郭老師
2022 12/22 14:30
你好,你自己調(diào)整一下可以吧, 這個(gè)其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面去。你單位沒(méi)有存貨,沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎?沒(méi)有的話(huà)需登上可以看一下報(bào)表編制的課程。
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