問題已解決

公司買了基本圖書,分錄:計提公司購買專業(yè)圖書費用,借:管理費用 -職工教育經(jīng)費 50 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,支付是:借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款,是這樣嗎?

84785004| 提問時間:2017 07/12 15:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,就是這樣做賬務(wù)處理的
2017 07/12 15:27
84785004
2017 07/12 15:41
老師:有一個同事拿來一張9600的住宿服務(wù)的發(fā)票來沖借款,是9600元。我按差旅費來走,在填寫差旅費報銷單的時候,我不能就填在住宿費9600元吧?是不是還得劃分一下時間明細(xì)。人數(shù)明細(xì)才行?
鄒老師
2017 07/12 15:41
你好,需要看這些費用是不是需要計入不同的明細(xì)了
84785004
2017 07/12 15:49
老師:剛才有一筆小說版權(quán)申請成功了,發(fā)票也回來了,按照老師剛才說的,金額不大,可以直接一次性計入費用,那就是:借:管理費用-服務(wù)費 2500, 貸:預(yù)付賬款-2500,對嗎?
鄒老師
2017 07/12 15:50
你好,是的,可以這樣處理
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