問題已解決

你好,老師,咨詢個(gè)問題,本年度調(diào)整上年度暫估商品的成本,該怎么做

84784955| 提問時(shí)間:2022 12/16 10:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整
2022 12/16 10:53
84784955
2022 12/16 11:13
去年的商品有些發(fā)票回不來,我在匯算清繳時(shí),已經(jīng)做了成本的調(diào)減,但是暫估商品入庫時(shí),我掛的應(yīng)付賬款-暫估款,這個(gè)科目最后有余額,不知道怎么處理? 由于沒有發(fā)票,是個(gè)人付款的、
易 老師
2022 12/16 11:20
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
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