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進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵如何處理賬務(wù)?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/15 16:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成的有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的情況下,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 12/15 16:20
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