問題已解決

場景:會計(jì)調(diào)整分錄會先沖回原來錯(cuò)誤的分錄然后做一個(gè)正確的分錄,這個(gè)分錄一般會做在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的13期。 問題:請問13期的會計(jì)調(diào)整,如果涉及損益的話,是否必須通過以前年度損益調(diào)整,否則影響新一年度的所在年度的會計(jì)利潤?進(jìn)而影響新一年度應(yīng)納稅所得額? 如果這么操作的話,調(diào)整是發(fā)生在13期,相當(dāng)于在次年。還是不影響當(dāng)年的年度報(bào)表???

84784963| 提問時(shí)間:2022 12/15 15:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你如果比如22年 的 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了要在23年去改的話; 到時(shí)23年走以前年度損益調(diào)整科目去處理 ;然后? 影響了所得稅? 等數(shù)據(jù)要去調(diào)整之前年報(bào)的??
2022 12/15 15:43
84784963
2022 12/15 20:13
影響了所得稅,需要向稅務(wù)局,如果是上市公司的話,同時(shí)需要向證監(jiān)會,申請更正報(bào)表?
meizi老師
2022 12/15 20:46
你好; 是的;? 還得? 改你們企業(yè)所得稅主表 和年報(bào) 以及年度財(cái)務(wù)報(bào)表的??
84784963
2022 12/16 03:12
那在年度匯算清繳的時(shí)候,如果發(fā)現(xiàn)匯算清繳需要繳納的所得稅,與預(yù)繳的所得稅有差異…那么就需要追加計(jì)提所得稅費(fèi)用,同時(shí)繳納?但是此時(shí)已經(jīng)是跨年了?計(jì)提還是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
meizi老師
2022 12/16 08:44
你好 ;是的? ?; 走借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借利潤分配- 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
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