問(wèn)題已解決

老師,我們公司是一般納稅人的,計(jì)提加計(jì)抵減分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/12 21:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你說(shuō)其他收益的嗎還是
2022 12/12 21:17
84784966
2022 12/13 08:13
應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 和其他收益 的結(jié)轉(zhuǎn)科目
小鎖老師
2022 12/13 08:33
他是這樣的,一開(kāi)始不是應(yīng)交稅費(fèi)肖像和進(jìn)賬的差額計(jì)入未交增值稅了嗎
小鎖老師
2022 12/13 08:33
然后繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這樣
84784966
2022 12/13 18:58
有點(diǎn)懵懵的
小鎖老師
2022 12/13 20:39
不理解哪個(gè)請(qǐng)問(wèn)一下·1
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