問(wèn)題已解決

XX年12月13日,永安企業(yè)向某公司銷(xiāo)售100件01產(chǎn)品,每件售價(jià)300元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明:價(jià)款30000元,稅款3900元。全部款項(xiàng)共計(jì)33900元已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。金額數(shù)字之間不加空格,精確到個(gè)位數(shù),不加計(jì)量單位元,貸方先寫(xiě)收入科目,增值稅科目可以復(fù)制粘貼應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。除增值稅以外,其他科目不寫(xiě)明細(xì)。借方科目1(__),借方金額1,(_),貸方科目1(__),貸方金額1(__),貸方科目2(__),貸方金額2(_)。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/11 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款33900?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3900
2022 12/11 10:55
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