問題已解決

公司之前是13%的增值稅種,現(xiàn)在開具居間服務費發(fā)票,除了跟稅務局申請新增了6%的增值稅種,還有沒有什么稅種要申報的,申報流程跟之前一樣吧,這個居間服務費需要交印花稅嗎

84784989| 提問時間:2022 12/09 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不需要交印花稅
2022 12/09 15:53
84784989
2022 12/09 16:26
那我這個居間服務費開的專票,增值稅能扣抵扣嗎
樸老師
2022 12/09 16:31
同學你好 你有專票就可以抵扣
84784989
2022 12/09 16:37
購進商品的進項不行吧,還有一些房租、水電、住宿之類的進項可以抵扣吧
樸老師
2022 12/09 16:44
對的 這個銷售用的就可以抵扣
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