問題已解決

老師好,公司是建筑公司,現(xiàn)在有一部分工程款,通過找的其他公司開票,拿出來了,公司需要承擔(dān)7個(gè)點(diǎn)的稅款,這個(gè)怎么做賬?

84784971| 提問時(shí)間:2022 12/09 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一塊做的工程施工里面的,借工程施工貸銀行存款,沒有發(fā)票的這一部分正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就是不允許抵扣所得稅。
2022 12/09 14:33
84784971
2022 12/09 14:55
老師,目前是正常開票付款的時(shí)候直接走賬,借:應(yīng)付賬款-A公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 退款回來時(shí),借:施工成本-管理費(fèi)“承擔(dān)的稅點(diǎn)”,同時(shí)借:內(nèi)部往來 貸:應(yīng)付賬款-A公司,這樣對(duì)嗎?
84784971
2022 12/09 14:56
對(duì)了老師忘記說了,我們是**別人的資質(zhì),這邊的賬是項(xiàng)目部內(nèi)賬…
郭老師
2022 12/09 14:58
可以的,你做的是內(nèi)賬
84784971
2022 12/09 15:18
謝謝老師,還有一部分是,班組為了提前拿到勞務(wù)費(fèi),從預(yù)儲(chǔ)金賬戶把錢套出來,這部分賬務(wù)處理是不是需要和實(shí)際勞務(wù)費(fèi)用區(qū)分開來記賬???
郭老師
2022 12/09 15:20
對(duì)需要分開走來做 內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)
84784971
2022 12/09 15:24
嗯,謝謝老師,我是剛接手這邊的賬,之前都沒有分,老師方便寫下具體分錄嗎?辛苦了
郭老師
2022 12/09 15:30
轉(zhuǎn)給了個(gè)人賬戶的,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款、預(yù)儲(chǔ)戶金
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