問題已解決

老師,我們公司現(xiàn)在才開始建賬(做內(nèi)賬),現(xiàn)在能有的數(shù)據(jù)只有銀行存款,應收應付,預收預付,我按照月底的銀行和應收應付預收預付這些數(shù)據(jù)填在了期初上,但現(xiàn)在資產(chǎn)顯示我期初數(shù)不等于所有者權益,這個我要怎么做才能做平呢

84785010| 提問時間:2022 12/08 22:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 資產(chǎn)=負債+所有者權益 請問資產(chǎn)負債表左邊金額大還是右邊金額大
2022 12/08 22:05
84785010
2022 12/08 22:09
左邊的大 老師
bamboo老師
2022 12/08 22:11
才開始建賬 怎么就有期初數(shù)跟期末數(shù)?不是應該只有期初數(shù)嗎 ?
84785010
2022 12/08 22:14
我是現(xiàn)在才在做10月的賬 期初數(shù)我是用的銀行賬單上收的之前的欠款作為期初數(shù)的 當期的我就做在當期了
84785010
2022 12/08 22:16
銀行我就用的9月底10初的數(shù)據(jù)作為期初
bamboo老師
2022 12/08 22:18
那您建賬好后 啟用賬套了嗎 已經(jīng)開始做10月份的賬了? 不是應該期初數(shù)據(jù)錄入后 試算平衡 然后啟用賬套 再開始做賬嗎
84785010
2022 12/08 22:21
之前只有銀行的期初 我是邊做10月的賬邊加的期初 比如有一筆上月的款項本月收到 我就去期初加了這一筆款項 這月做這筆款的時候就巴把賬做平了 我是第一次建賬 也沒人教怎么做 那老師我現(xiàn)在要怎么辦呢
bamboo老師
2022 12/08 22:38
應該是把期初數(shù)據(jù)錄入 試算平衡 啟用賬套后 然后再根據(jù)10月份的業(yè)務做分錄
84785010
2022 12/08 22:40
那現(xiàn)在我10月的賬都已經(jīng)做完了 有什么辦法能把資產(chǎn)負債表做平嗎 另外老師 我只有應收和銀行 其他的都沒有 那建賬的時候期初也是不平的啊?
bamboo老師
2022 12/08 22:42
差額部分可以填其他應付款科目的 現(xiàn)在您期初還可以錄入數(shù)據(jù)嗎
84785010
2022 12/08 22:44
還可以錄
bamboo老師
2022 12/08 22:44
那您左邊大于右邊 把差額填在其他應付款里面
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~