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老師,我們繳納的七月的社保費,總共一萬六千多,單位承擔一萬,個人部分六千多,怎么做分錄,七月的

84785021| 提問時間:2022 12/07 22:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
一、借:管理費用——社保費1 貸:應付職工薪酬——社保費1 二、借:應付職工薪酬——社保費1 、其他應付款0.6 貸: 銀行存款1.6
2022 12/07 22:53
84785021
2022 12/07 22:57
我們是先繳納社保,再發(fā)工資的是哪個分錄呢?
易 老師
2022 12/07 22:58
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/ (個人負擔的) 貸銀行存款
84785021
2022 12/07 23:01
計提的時候管理費用社保費是一萬六還是一萬呢?
易 老師
2022 12/07 23:05
是一萬的,個人的不用提,會計是企業(yè)為會計主體的
84785021
2022 12/07 23:19
老師,之前的會計,用了其他應付款是不是用錯了科目,我接著咋做呢?是其他應付款還是其他應收款呢?
易 老師
2022 12/07 23:19
同學您好,沒有其他應收與其他應收是可以通用的
84785021
2022 12/07 23:23
啥意思,那我這次咋做呢用應收還是應付
易 老師
2022 12/08 08:35
意思就是說用哪一個科目都是可以的,字面不同,表示的意思可以一致,實質重于形式。借方余額代表的是其他應收,余額在貸方代表的是其他應付
84785021
2022 12/08 09:28
那用其他應付款還是其他應收款,所在科目的方向都是相同的吧,就是寫分錄的時候
易 老師
2022 12/08 09:36
是的沒錯, 是這樣的
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