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老師,購(gòu)進(jìn)一批原材料,發(fā)票收到了款未付,未認(rèn)證抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做,抵扣了又怎么做?

84784952| 提問時(shí)間:2022 12/07 16:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2022 12/07 16:04
冉老師
2022 12/07 16:04
抵扣的話,直接是進(jìn)項(xiàng)稅的
84784952
2022 12/07 16:05
明白,謝謝
冉老師
2022 12/07 16:09
不客氣,祝你工作順利
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