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以前年度開的發(fā)票,用戶現(xiàn)在退款, 是直接開個紅字發(fā)票,給到用戶么

84785021| 提問時間:2022 12/07 12:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;是的; 開紅字發(fā)票 ; 然后紅沖收入; 退款即可? ?
2022 12/07 12:55
84785021
2022 12/07 12:56
這個紅字發(fā)票是要給到客戶的吧
84785021
2022 12/07 12:57
20年是1個點征稅,現(xiàn)在免稅,這不會牽涉到退稅的吧
meizi老師
2022 12/07 12:58
你好1; 是的2.? ? ? ? ? ? ?之前1%的時候; 你繳納過稅費沒有 這筆 ;沒有繳納 也不存在退稅的??
84785021
2022 12/07 13:02
繳過,這個牽涉到退稅和補稅么 還有張專票,以前繳的1% ,現(xiàn)在是3%
meizi老師
2022 12/07 13:06
你好1;? 繳納過; 那么 紅沖了1%發(fā)票; 就可以 退稅 ;?
84785021
2022 12/07 13:10
是不是先看這張發(fā)票是3%還是1%,如果是3% ,現(xiàn)在還是按照3%開紅字發(fā)票 那申報的時候會不會比對不過啊,出現(xiàn)啥問題
meizi老師
2022 12/07 13:11
你好1;? ?是的; 看原來發(fā)票稅率是多少;對應(yīng)去開稅率來紅沖哈; 不看? ?現(xiàn)在的稅率? ?
84785021
2022 12/07 13:13
那申報的時候會不會不能正常申報 專票抵扣過了的話,讓對方來申請,然后發(fā)給我們,是吧
meizi老師
2022 12/07 13:13
你好1;? 可以申報; 如果對比不了的 ;去大廳報的??
84785021
2022 12/07 13:59
我看了看,原來是普票1個點,現(xiàn)在是免稅,現(xiàn)在退1個點,申報的時候,是還退稅么
meizi老師
2022 12/07 14:00
?你好 ;? ? ? ? ?是的; 如果你1%部分的 之前繳納了稅費; 這部分會造成你? ? 稅費 負數(shù)的; 會退稅的??
84785021
2022 12/07 14:04
那這個還得去稅局退么 ,
meizi老師
2022 12/07 14:05
你好;? 電子稅務(wù)局可以申請的? ?
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