問題已解決
我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票沒有用完,已經(jīng)做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好同學(xué),稍等,我整理一下發(fā)你
2022 12/07 09:35
84785002
2022 12/07 09:35
好的老師
魯老師
2022 12/07 09:45
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785002
2022 12/07 13:30
對(duì)方開的發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我怎么能查到
魯老師
2022 12/07 13:31
專票你可以再認(rèn)證平臺(tái)看這張紅字發(fā)票,普票沒有辦法查到
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