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1.資料:M公司是一家生產(chǎn) 加工企業(yè)(增值稅一般納稅人), 2021年6月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ( 1 )收到投資者投入的設(shè)備一臺,價值30 000元。 (2 )購入A材料1 000公斤,單價20元,增值稅進(jìn)項稅額2 600,款項尚未支付,材料尚未到達(dá)。 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、 車間一般性消耗20 000元、公司管理部]領(lǐng)用8000元。 ( 4 )從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項稅額26 000元,款項已收到并存入銀行。 (6 )計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:車間14000元,行政管理部門6 000元。 (7 )盤虧固定資產(chǎn)一臺,賬面原值40 000元,已提折舊28 000元,原因待查。 (8).上述盤虧固定資產(chǎn)無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。

84785034| 提問時間:2022 12/07 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 ?1 )收到投資者投入的設(shè)備一臺,價值30 000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 (2 )購入A材料1 000公斤,單價20元,增值稅進(jìn)項稅額2 600,款項尚未支付,材料尚未到達(dá)。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、 車間一般性消耗20 000元、公司管理部]領(lǐng)用8000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 ( 4 )從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項稅額26 000元,款項已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (6 )計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:車間14000元,行政管理部門6 000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 (7 )盤虧固定資產(chǎn)一臺,賬面原值40 000元,已提折舊28 000元,原因待查。 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) (8).上述盤虧固定資產(chǎn)無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2022 12/07 09:10
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