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老師好,請問購買飲料用作員工福利的會計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/06 16:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,這樣處理是正確的。
2022 12/06 16:07
84785034
2022 12/06 16:20
那老師,當(dāng)初購入的時(shí)候因?yàn)槿〉降氖菍F保缘挚哿诉M(jìn)項(xiàng),也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所以這筆分錄我跳過了應(yīng)付職工薪酬,直接做成:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
玲老師
2022 12/06 16:26
這樣處理可以的是的。
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