問(wèn)題已解決

1. A 公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按照實(shí)際成本法核算,2018 年12月5日,購(gòu)入甲材料1000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款300000元,增值稅額為39000元,購(gòu)入該種材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)2000元(取得普通發(fā)票),發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)4000元,增值稅額400元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗10千克,材料已經(jīng)入庫(kù),款項(xiàng)均通過(guò)銀行支付。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/05 14:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022 12/05 14:22
84785013
2022 12/05 14:23
對(duì)對(duì)對(duì)要做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2022 12/05 14:24
你好 借:原材料?300000+2000+4000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000+400,? ?貸:銀行存款 339000+2000+4400
84785013
2022 12/05 14:33
老師 這些會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊
鄒老師
2022 12/05 14:34
不同問(wèn)題,請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn),謝謝配合
84785013
2022 12/05 14:36
2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按照計(jì)劃成本法核算, A 材料的計(jì)劃成本為0.21萬(wàn)元噸。2018年6月2日,購(gòu)入 A 材料1000噸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為32萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款1.8萬(wàn)元,增值稅稅額為0.2萬(wàn)元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。
鄒老師
2022 12/05 14:37
借:材料采購(gòu)200萬(wàn)+1.8萬(wàn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)32萬(wàn)+0.2萬(wàn),??貸:應(yīng)付賬款 借:原材料 1000*0.21萬(wàn),貸:材料采購(gòu)200萬(wàn)+1.8萬(wàn),材料成本差異 8.2萬(wàn) (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn),謝謝配合。)
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