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企業(yè)處置一臺使用過的機器設(shè)備,收到的含稅價款怎么來繳納增值稅呢?然后他說,設(shè)備取得時,增值稅沒有抵扣且尚未抵扣,不是應(yīng)該按照那個含稅的銷售額,除以一加3%,然后再乘以2%嗎?

84784998| 提問時間:2022 12/04 14:49
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,是的,是這樣的。
2022 12/04 14:55
84784998
2022 12/04 15:00
那這是答案錯了?
答疑蘇老師
2022 12/04 15:06
你好,不是的,這里是開的增值稅專用發(fā)票就不能按2%
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