問題已解決
老師,我們被查到虛開發(fā)票,稅務(wù)局要求調(diào)成本,修改報表和申報表,我是不是要把之前根據(jù)發(fā)票做賬的分錄刪掉,發(fā)票抽出來。
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速問速答實際是虛開的嗎?如果實際的話需要修改。在今年,紅沖用以前年度損益調(diào)整來做。
2022 12/02 15:41
84785010
2022 12/02 15:45
是實際虛開,申報表已經(jīng)重新改了,賬上怎么改啊。紅沖以前年度損益是借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 12/02 15:47
借貸分錄怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785010
2022 12/02 16:09
當時做的制造費用,我們沒有設(shè)置管理費用,只有制造費用,維修費那部分的費用就是虛開發(fā)票的費用
郭老師
2022 12/02 16:09
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本了嗎?
84785010
2022 12/02 16:11
結(jié)轉(zhuǎn)了。但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品。
郭老師
2022 12/02 16:12
借應(yīng)付賬款貸制造費用,
借制造費用貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 12/02 16:12
虛開的把這個錢收回來。
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