問題已解決

甲公司委托丙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定丙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按售價的10%向丙公司支付手續(xù)費。本月丙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為10000元,增值稅稅額為1600元,款項已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。已知甲公司和丙公司均為一般納稅人,使用增值稅稅率16%。

84785025| 提問時間:2022 12/01 21:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您有什么疑問
2022 12/01 21:40
84785025
2022 12/01 21:41
老師 甲公司和丙公司的分錄應(yīng)該怎么寫
bamboo老師
2022 12/01 21:51
交付商品: 借:發(fā)出商品200*60=12000 貸:庫存商品12000 受托方實際銷售商品,委托方收到代銷清單: 借:銀行存款 11600 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1600 借:主營業(yè)務(wù)成本100*60=6000 貸:發(fā)出商品600 這里丙沒有開具手續(xù)費發(fā)票嗎
84785025
2022 12/01 22:53
沒有誒老師
bamboo老師
2022 12/01 22:58
那甲就這樣寫分錄就好了 丙公司 1、收到代銷商品時: 借:受托代銷商品? ?200*100=20000 貸:受托代銷商品款? 20000 2、實際銷售時: 借:銀行存款? 11600 貸:應(yīng)付賬款? ?10000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 1600 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 1600 貸:應(yīng)付賬款? 1600 借:受托代銷商品款? 10000 貸:受托代銷商品? 10000
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