老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應(yīng)付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應(yīng)付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:專項應(yīng)付款—項目
貸:其他收益/營業(yè)外收入
借:固定資產(chǎn)/在建工程22500
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商22500
2022 12/01 11:16
84784964
2022 12/01 11:22
如果結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收的話,年度匯算清繳的時候,會影響到企業(yè)所得稅,這筆款我們不需要繳稅的,那么就在納稅調(diào)整表中,調(diào)減就可以了吧
84784964
2022 12/01 11:24
第二筆分錄有點不對吧,我收到發(fā)票的時候,是借:在建工程25萬,貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商25萬,,支付貨款,借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商227500元,貸:銀行存款227500元,應(yīng)付賬款科目就已經(jīng)體現(xiàn)了還有未付款22500的質(zhì)保金數(shù)據(jù)哦
84784964
2022 12/01 11:27
現(xiàn)在的疑惑是:在建工程完工驗收使用后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),此筆結(jié)轉(zhuǎn)的金額肯定是45萬,但專項應(yīng)付款科目的金額45萬不能全部結(jié)轉(zhuǎn)出去呀,就有點矛盾
微微老師
2022 12/01 11:28
1.如果是和日常相關(guān)的資產(chǎn),就計入其他收益,如果是和日常無關(guān)的則計入營業(yè)外收入;做納稅調(diào)整即可
2.借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商227500元,貸:銀行存款227500元;這代表你已經(jīng)支付了質(zhì)保金了???
84784964
2022 12/01 11:31
25萬的貨款只付了227500,應(yīng)付賬款—供應(yīng)商科目余額未付22500
微微老師
2022 12/01 11:33
好的,那就不用處理啦,掛賬了,等到下一年過了質(zhì)保期,再給對方支付即可。
84784964
2022 12/01 11:36
那我結(jié)轉(zhuǎn)“專項應(yīng)付款”是結(jié)轉(zhuǎn)45萬的金額還是扣除22500后結(jié)轉(zhuǎn)呢?
微微老師
2022 12/01 11:37
您好,按照專項應(yīng)付款的45萬結(jié)轉(zhuǎn)即可。
84784964
2022 12/01 11:41
好的,謝謝老師
微微老師
2022 12/01 11:42
不客氣,祝您工作順利,身體健康
84784964
2022 12/01 11:55
老師,還一個問題,前面的會計在年度納稅調(diào)整表中,填列在“不征稅收入”那一欄的,還有一張表是專項用途財政性資金表中,填列在“本年支出金額”那一欄,是不是“不征稅收入”這一欄填錯了呢?
84784964
2022 12/01 11:57
在納稅調(diào)整表中:是不是應(yīng)該填列在“不征稅收入用于支出所形成的費用——專項用途財政性資金用于支出形成的費用”
微微老師
2022 12/01 11:58
應(yīng)該填列在“不征稅收入用于支出所形成的費用——專項用途財政性資金用于支出形成的費用
84784964
2022 12/01 12:26
好的,謝謝老師
微微老師
2022 12/01 12:30
不客氣,祝你工作順利,身體健康
閱讀 116
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 支付工程款25萬(己開發(fā)票),暫扣3萬質(zhì)保金,實付2萬,如下分錄可以嗎!借,在建工程25萬,貸,應(yīng)付賬款25萬,付款時,借,應(yīng)付賬款22萬,貸銀行存款22萬,請問對嗎,以前都是借,在建工程25萬,貸,其他應(yīng)付款3萬,貸銀行存款22萬,哪個正確? 92
- 老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入 244
- 老師,我們支付工程材料款,材料都已用到工地,收到發(fā)票50萬,只支付30萬,已認(rèn)證,我做借:在建工程 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款30萬 應(yīng)付賬款20萬對嗎 1070
- 老師:a是農(nóng)業(yè)公司收到政府用于維修溫室大棚的專項資金然后中標(biāo)到了b公司,a公司收到資金是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款_專項 支付給b公司時 借:應(yīng)付賬款_專項 貸:銀行存款 收到b公司開來的工程款發(fā)票時 借:在建工程 貸:不知道做什么 能說一下嗎,公司是小規(guī)模,謝謝 280
- 老師,去年11月份付的貨款,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 今年6月才收到發(fā)票 怎么記呢? 587
最新回答
查看更多- 老師,我想咨詢您一個問題,就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢? 22小時前
- 你好老師,我們公司繳納了一筆水土保持補償費收入,計入什么科目,銀行支付的。 昨天
- 根據(jù)最新的印花稅法: 印花稅計稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 20天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 20天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容