問題已解決

老師,我們單位這個月開票了,然后沒有成本發(fā)票可以抵扣,成本發(fā)票下個月才能開回來了,我這個怎么辦,是這個月直接報增值稅,下個月開回來的發(fā)票,只能抵扣以后的說嗎?

84784980| 提問時間:2022 11/30 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個有其他的發(fā)票抵扣嗎?成本的話你可以暫估,主要是這個增值稅,你有其他的發(fā)票抵扣的話,先用其他的發(fā)票來抵扣。
2022 11/30 09:47
84784980
2022 11/30 10:01
沒有,這個項目是要交增值稅的,我其他的項目是免稅的
郭老師
2022 11/30 10:02
你好,那你問下你稅務(wù)局可以延期交稅吧?
84784980
2022 11/30 10:02
但是我之前有一個項目,他以前是繳稅的,但是后面國家有政策,說是可以免稅,我們就申請了免稅,但是免稅之前有一些進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣,可以用嗎
郭老師
2022 11/30 10:03
不可以的,免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
84784980
2022 11/30 10:04
好吧!我明白了
郭老師
2022 11/30 10:08
不用客氣工作愉快
84784980
2022 11/30 10:50
老師我現(xiàn)在已經(jīng)開票了,除了延期繳稅,還有其他辦法嗎
郭老師
2022 11/30 10:53
其他的沒有辦法,要么你就催著發(fā)票來。
84784980
2022 11/30 10:58
要不我把發(fā)票紅沖了,明天重新開一下,可以嗎
郭老師
2022 11/30 11:01
可以的啊,但是你得跟人家說清楚了,你這發(fā)票是12月份開出去的。
84784980
2022 11/30 11:02
跟誰說清楚?收票方嗎?
郭老師
2022 11/30 11:04
是 你跟人家說一聲這個發(fā)票紅沖啦,重新開給他的。
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