問題已解決

老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務(wù)費(fèi)280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款280 但7月沒有報(bào)稅做抵扣在7月,到9月才申報(bào)稅做在進(jìn)項(xiàng) 這樣做對(duì)不

84784964| 提問時(shí)間:2022 11/25 16:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,別的沒問題,就是最后一個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。
2022 11/25 16:49
李霞老師
2022 11/25 16:49
應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,不是未交增值稅。
84784964
2022 11/25 16:56
箭頭這筆有沒有問題
李霞老師
2022 11/25 17:02
你好同學(xué),嗯,你可以寫得正規(guī)一點(diǎn)兒,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額。
84784964
2022 11/25 17:17
辦公費(fèi)在貸方有沒有問題
李霞老師
2022 11/25 17:33
你好,沒問題的,嗯這個(gè)是沒什么問題的,不過你也可以放在借方,放一個(gè)負(fù)數(shù)也行。
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