問題已解決

老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了 借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280 但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項 這樣做對不

84784964| 提問時間:2022 11/25 16:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。
2022 11/25 16:49
李霞老師
2022 11/25 16:49
應該是應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,不是未交增值稅。
84784964
2022 11/25 16:56
箭頭這筆有沒有問題
李霞老師
2022 11/25 17:02
你好同學,嗯,你可以寫得正規(guī)一點兒,應交稅費,應交增值稅,減免稅額。
84784964
2022 11/25 17:17
辦公費在貸方有沒有問題
李霞老師
2022 11/25 17:33
你好,沒問題的,嗯這個是沒什么問題的,不過你也可以放在借方,放一個負數(shù)也行。
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