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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的,

84785015| 提問時(shí)間:2022 11/25 14:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:原材料等,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 11/25 14:18
84785015
2022 11/25 14:19
如果是直接轉(zhuǎn)到成本,是不是可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅金
易 老師
2022 11/25 14:21
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785015
2022 11/25 14:22
轉(zhuǎn)出后,月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2022 11/25 14:28
你好,不要 的,這種情況 不要的這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
84785015
2022 11/25 14:30
好的,老師,收到退的增值稅,就是出口企業(yè)的退稅,這個(gè)是怎樣做分錄的
易 老師
2022 11/25 14:49
你好申報(bào):借: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
84785015
2022 11/25 14:51
可以不寫申報(bào)的這個(gè)分錄嗎,直接寫收到的,有影響嗎
易 老師
2022 11/25 15:01
你好, 是不可以的,要規(guī)范處理
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