問(wèn)題已解決

老師 你之前不是說(shuō)我們勞務(wù)公司不用工程結(jié)算科目嗎。那有些單位我們開了發(fā)票不當(dāng)時(shí)給錢 會(huì)隔幾天或者一兩個(gè)月的怎么記的。開發(fā)票是怎么記賬 收到款時(shí)怎么記賬呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/22 22:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)老師之前的哈
2022 11/22 22:28
84784984
2022 11/22 22:42
謝謝老師,那這樣應(yīng)該怎么處理呢
小鎖老師
2022 11/22 22:45
您好,那些如果不給錢的話,你就做借 應(yīng)收賬款? 貸 收入就行,你不是先確認(rèn)收入了嗎
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