問題已解決

老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因為稅收編碼錯誤重新開了,我已經抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負數做原來分錄,再重新做正數,已經抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?

84785005| 提問時間:2022 11/22 19:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你可以做進項稅額轉出
2022 11/22 19:59
84785005
2022 11/22 20:03
發(fā)票是重新原數據重開的,只是稅收分類編碼變了
84785005
2022 11/22 20:04
進項稅轉出了再認證抵扣?
小菲老師
2022 11/22 20:04
同學,你好 嗯嗯,是的
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