問題已解決
老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因為稅收編碼錯誤重新開了,我已經抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負數做原來分錄,再重新做正數,已經抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
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速問速答同學,你好
你可以做進項稅額轉出
2022 11/22 19:59
84785005
2022 11/22 20:03
發(fā)票是重新原數據重開的,只是稅收分類編碼變了
84785005
2022 11/22 20:04
進項稅轉出了再認證抵扣?
小菲老師
2022 11/22 20:04
同學,你好
嗯嗯,是的
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