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老師,年底有留底稅額,轉(zhuǎn)出分錄如何做

84784991| 提問時間:2022 11/21 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,留底稅額,是什么情況下需要做轉(zhuǎn)出處理呢??
2022 11/21 10:11
84784991
2022 11/21 10:13
年底了,金蝶賬套要結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 11/21 10:13
你好,進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784991
2022 11/21 10:16
應(yīng)該用紅字吧
鄒老師
2022 11/21 10:18
你好,進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 都是藍字,如果是紅字我會特別提醒的?
84784991
2022 11/21 10:21
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,不是要交的增值稅嗎,進項多,應(yīng)該少交啊
鄒老師
2022 11/21 10:22
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,代表留抵稅額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在貸方,才說明需要繳納啊?
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