問題已解決

老師,請問之前的會計用的手工賬本做的應收賬,做的過程中沒有將每個客戶的應收賬分開來做,現(xiàn)在我接手該如何建賬呢?

84785018| 提問時間:2022 11/19 20:38
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那你現(xiàn)在能給他分開嗎?每個客戶余額是多少?如果分不開的話,你可以和對方對賬。
2022 11/19 20:40
84785018
2022 11/19 20:44
業(yè)務員們給了有應收款數(shù)據(jù),給的數(shù)據(jù)比前面老會計做的應收款數(shù)據(jù)要多,這個時候應該怎么操作呢?
郭老師
2022 11/19 20:45
應收賬款有原始憑證嗎?你看一下原始憑證對方企業(yè)是哪一個,你給他分出來,分不出來的和對方去對賬。
84785018
2022 11/19 20:51
應收賬款原始憑證找的話工作量有點大,老會長的手工應收賬計的是流水賬,所有客戶的應收賬都寫在一起。
84785018
2022 11/19 20:53
這種情況是不是要以業(yè)務員們給的數(shù)據(jù)來進行調老會計賬本上的賬呢?
郭老師
2022 11/19 20:53
如果想要最準確的話,工作量大也得找 這個沒辦法 誰讓他知道做錯了是吧
84785018
2022 11/19 20:54
每個業(yè)務員各自負責自己的客戶應收賬,業(yè)務員給的應收賬款數(shù)據(jù)應該是真實的。
郭老師
2022 11/19 20:56
那你知不知道有具體的哪個客戶,余額是多少?比如ABCD一共是100 a是20 B是30 C是20 D是30 借應收賬款a貸應收賬款20, 借應收賬款B貸應收賬款30, 結轉出來就是了。
84785018
2022 11/19 20:56
老會計有70多歲了,上個月底在家不小心摔了,這一下子也來不了公司交接,現(xiàn)在也快年底了,我這接手該如何解決呢?
郭老師
2022 11/19 20:57
你們不是業(yè)務員,對應的有客戶明細嗎?你看下他的名,所有的明細加起來是不是應收賬款的余額?
84785018
2022 11/19 20:59
業(yè)務員們給的所有客戶的應收賬款 金額比老會計賬本上的應收賬 金額多
郭老師
2022 11/19 21:00
你確定一下哪一個是正確的,是在貸方余額的嗎?他們那會不會有這種情況,你們單位沒有開發(fā)票,貨物給他了,沒有確認收入,賬上沒有做,然后業(yè)務員那邊登記了。
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