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老師我家2022年12月末份凈利潤4700000不是高企不是科小,1月份報稅的時候是不是按25%交稅交1175000,

84784948| 提問時間:2022 11/18 12:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你這個是 470萬 ? 你這個金額應(yīng)該是利潤總額的金額 ;不應(yīng)噶是凈利潤;? ?凈利潤 = 利潤總額- 所得稅費用;? 你要計算也是按利潤總額*25%來計算的 所得稅??
2022 11/18 12:34
84784948
2022 11/18 12:39
老師,那不是470萬乘以25%減去以前減得企業(yè)所得稅,是我1月份要交的企業(yè)所得稅么
84784948
2022 11/18 12:39
470萬是利潤總額
meizi老師
2022 11/18 12:39
?你好;? ? ? ? ?那你上面寫的是凈利潤 ;? ? 那就是這個? 470萬*25%??
84784948
2022 11/18 12:50
老師如果我家,年終匯算清繳時候去年有320萬的固定資產(chǎn)我想一次性,的折舊,假如不算殘值率,不算已經(jīng)計提的,我是不是就是按150萬繳納企業(yè)所得稅,100萬乘以2.5%_50萬乘以5%交5萬塊錢企業(yè)去的稅,然后退1125000的錢,
meizi老師
2022 11/18 13:04
?你好 你之后滿足小微企業(yè)了。 你多的部分就可以退稅的;? ?是的??
84784948
2022 11/18 13:06
老師我算的數(shù)對不對
meizi老師
2022 11/18 13:10
?你好 你一次性稅前扣除的話; 那么 你就是150萬年應(yīng)納稅所得額 ; 你就按照 這個來算 ; 之前多繳納的部分退稅? ?
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