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請(qǐng)問老師,這筆業(yè)務(wù)如果紅字沖銷管理費(fèi)用。借方是管理費(fèi)用-480。那么貸方該怎么寫?

84785002| 提問時(shí)間:2022 11/18 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸方?jīng)]有借方,負(fù)數(shù)就是貸方。
2022 11/18 11:41
84785002
2022 11/18 11:46
老師您說的我沒理解。上一步是借:管理費(fèi)費(fèi)用--辦公費(fèi)用480;貸方:其他應(yīng)付款 480。那么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用紅字沖減,不應(yīng)該是借方:管理費(fèi)用480(紅色)嗎?
郭老師
2022 11/18 11:49
你好,對(duì)的似的, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 沒有貸方
郭老師
2022 11/18 11:50
紅字不就是負(fù)數(shù)嗎?那貸借方負(fù)數(shù)是不是貸方
84785002
2022 11/18 11:53
第一次碰到這樣沒有貸方的。有點(diǎn)懵。那我可不可以理解為借方一正一負(fù)為0,借貸平衡,貸方也是0,也就不用寫了?
郭老師
2022 11/18 11:56
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
郭老師
2022 11/18 11:56
你是手工做賬的話,按你上面寫的這個(gè)就可以啊。
郭老師
2022 11/18 11:56
對(duì)軟件的它的費(fèi)用是借方發(fā)生額,如果你放到貸方,他影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致,所以放在借方負(fù)數(shù)表示。
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