問題已解決

你好,增值稅申報(bào)表根據(jù)稅務(wù)ukey中的數(shù)據(jù)填報(bào),賬務(wù)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)根據(jù)每張發(fā)票錄入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表中的營業(yè)收入與申報(bào)表中的收入差0.01分,都各自核對(duì)過,沒有問題,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

84784979| 提問時(shí)間:2022 11/17 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)該是你增值稅申報(bào)表里面的有差異吧,你下一個(gè)月少申報(bào)一份錢試一下。
2022 11/17 14:49
84784979
2022 11/17 14:50
是等到下個(gè)月少申報(bào)一分錢嗎?不用更改嗎,少申報(bào)是把銷售額和稅額各自增減一分錢嗎?
84784979
2022 11/17 14:51
10月是不用更改什么數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
2022 11/17 14:54
你好,可以修改的,你能方便修改,之前的可以修改電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢。
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