問題已解決

老師,麻煩想問一下,公司原來一直有外賬,用的速達(dá)軟件,從2023年1月,準(zhǔn)備把內(nèi)賬做起來,我想問一下,開內(nèi)賬要注意哪些,財(cái)務(wù)軟件必須和外賬一樣么?

84785014| 提問時(shí)間:2022 11/17 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,內(nèi)帳根據(jù)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的 他可以和外賬不一樣的,外賬是根據(jù)稅法的規(guī)定來做的,比如有虛開的發(fā)票,你的內(nèi)賬可以不用確認(rèn)收入。
2022 11/17 08:45
郭老師
2022 11/17 08:45
這是什么情況就怎么做,即使沒有發(fā)票也可以做的。
84785014
2022 11/17 08:45
我知道,我想問一下這個(gè)銜接怎么做?
郭老師
2022 11/17 08:48
你好,你們是今年剛成立的公司嘛,業(yè)務(wù)多嗎?
84785014
2022 11/17 08:48
不是,很多年了,一直沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備做,所以我不知道這個(gè)銜接要注意什么
郭老師
2022 11/17 08:51
那你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。比如你想做,這個(gè)月開始盤點(diǎn)上一個(gè)月的余額。
84785014
2022 11/17 08:52
那我倆需要用一個(gè)財(cái)務(wù)軟件不?我只用把12月底數(shù)字填上就可以了,對吧
郭老師
2022 11/17 08:56
最好不要和外帳用一個(gè),如果一旦稅務(wù)局查賬,他直接去考你電腦上的帳套的話,不就露餡兒了?
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