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請(qǐng)問老師,我們公司購買了固定資產(chǎn),已經(jīng)安裝完畢了,發(fā)票沒有到,尾款沒有付清,我這樣做分錄正確嗎,等以后收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么做呢?

84784966| 提問時(shí)間:2022 11/16 13:22
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,分錄是對(duì)的。貨到就可以暫估入固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊了,等票到了,沖暫估,按發(fā)票再進(jìn)一次(或者如果暫估金額與發(fā)票一致,也可以不沖暫估,直接調(diào)整稅金),已經(jīng)計(jì)提的折舊不需要調(diào)整
2022 11/16 13:24
84784966
2022 11/16 13:36
票到了,如果發(fā)票金額一致,付款的時(shí)候,是不是要在做一個(gè)分錄,財(cái)務(wù)軟件好取數(shù) 借,應(yīng)付-暫估19000 貸,銀行存款19000 借,應(yīng)收-公司19000 貸,應(yīng)收-公司19000
84784966
2022 11/16 13:37
我寫錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)付
84784966
2022 11/16 13:38
或者是借,預(yù)付-公司 貸,預(yù)付-公司
曉寧老師
2022 11/16 14:02
您好,固定資產(chǎn)入賬時(shí):借:固定資產(chǎn)3.8萬? 貸:暫估3.8 預(yù)付一半時(shí),借預(yù)付 1.9?貸:銀存1.9 票回來時(shí):紅沖暫估入固定資產(chǎn)那筆 然后:借:固定資產(chǎn)3.8 貸:預(yù)付1.9? 銀存1.9
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