問題已解決

請(qǐng)教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時(shí)候才能抵銷項(xiàng)?在申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)時(shí),填寫“期末留抵稅額”時(shí)填“0”有沒有錯(cuò)誤?

84784988| 提問時(shí)間:2022 11/14 20:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時(shí),才能申報(bào)退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022 11/14 21:43
84784988
2022 11/14 21:46
沒有打算退稅,只想用粗口的稅額可以抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng),可以少交稅
84784988
2022 11/14 21:47
出口的退稅額
立峰老師
2022 11/14 22:38
噢,沒有留抵就不會(huì)退
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