問(wèn)題已解決

第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過(guò)計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2017 07/04 00:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,建議去掉中間的其他應(yīng)付款科目。通過(guò)計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
2017 07/04 00:31
84784955
2017 07/04 00:33
@王老師:可是我是付款給第三方公司的呀 他還會(huì)開票給我 收款的票以及服務(wù)費(fèi)的票 你的分錄跟自己公司發(fā)的差不多呀 不太合理吧?
王雁鳴老師
2017 07/04 01:43
您好,與自己公司發(fā)的差不多,計(jì)提時(shí)使用工資表,付給對(duì)方使用發(fā)票和銀行回單,做兩條分錄就行,再通過(guò)其他應(yīng)付款走賬,感覺(jué)有點(diǎn)多了。
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